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內部控制審計為何不用考慮受限范圍廣泛?

審計范圍受到限制,不用考慮范圍廣不廣泛,就直接是出具無法表示的意見嗎?

形成內部控制審計意見 2021-07-18 14:47:08

問題來源:

在執行內部控制審計時,如果審計范圍受到限制,導致注冊會計師無法獲取充分、適當的審計證據,下列做法中,正確的有( ?。?。(2018年網絡回憶版)
A、在內部控制審計報告中指明已執行的有限程序
B、出具無法表示意見的內部控制審計報告
C、在內部控制審計報告中對在已執行的有限程序中發現的內部控制重大缺陷進行詳細說明
D、在內部控制審計報告中指明審計范圍受到限制

正確答案:B,C,D

答案分析:注冊會計師不應在內部控制審計報告中指明所執行的程序,也不應描述內部控制審計的特征,以避免報告使用者對無法表示意見的誤解,如果在已執行的有限程序中發現內部控制存在重大缺陷,注冊會計師應當在內部控制審計報告中對重大缺陷作出詳細說明,選項A錯誤,選項C正確;如果審計范圍受到限制,注冊會計師應當解除業務約定或出具無法表示意見的內部控制審計報告,選項B正確;在出具無法表示意見的內部控制審計報告時,注冊會計師應當在內部控制審計報告中指明審計范圍受到限制,無法對內部控制的有效性發表意見,并單設段落說明無法表示意見的實質性理由,選項D正確?!久麕燑c題】在出具無法表示意見的內部控制審計報告時,之前執行的有限程序不能提及,執行的有限程序發現的內部控制存在的重大缺陷要提及。

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于老師

2021-07-18 17:48:08 789人瀏覽

哈嘍!努力學習的小天使:

是的,在財務報表審計中,是要考慮受限的范圍廣泛不廣泛的,但是注意本題這里是內部控制審計,內控審計中,不用考慮受限范圍廣泛不廣泛,只要范圍受限,直接出具無法表示意見即可。

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