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為什么內控審計報告中沒有其他事項段

內部控制審計報告的意見類型 2023-07-30 11:13:21

問題來源:

下列關于內部控制審計報告的說法中,正確的有(  )。
A、如果審計范圍受到限制,注冊會計師應當解除業務約定或出具無法表示意見的內部控制審計報告
B、如果認為內部控制雖然不存在重大缺陷,但仍有一項或多項重大事項需要提請內部控制審計報告使用者注意,注冊會計師應當在內部控制審計報告中增加其他事項段予以說明
C、如果認為財務報告內部控制存在一項或多項重大缺陷,除非審計范圍受到限制,注冊會計師應當對財務報告內部控制發表否定意見
D、注冊會計師不應在無法表示意見的內部控制審計報告中指明所執行的程序,也不應描述內部控制審計的特征,以避免對無法表示意見的誤解

正確答案:A,C,D

答案分析:選項B錯誤:如果認為內部控制雖然不存在重大缺陷,但仍有一項或多項重大事項需要提請內部控制審計報告使用者注意,注冊會計師應當在內部控制審計報告中增加強調事項段予以說明。

查看完整問題

景老師

2023-07-30 12:40:10 558人瀏覽

哈嘍!努力學習的小天使:

本題是內控審計呢,內控審計報告中沒有其他事項段的。

您再理解一下,如有其他疑問歡迎繼續交流,加油!
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