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銷售成品收入35萬(wàn)為何不用剔消費(fèi)稅?

銷售成品取得的35萬(wàn)收入為什么不用剔消費(fèi)稅呢/(1-5%),消費(fèi)稅不是價(jià)內(nèi)稅嗎

委托加工收回的應(yīng)稅消費(fèi)品已納稅款的扣除 2023-07-09 14:29:46

問(wèn)題來(lái)源:

【計(jì)算問(wèn)答】2022年10月,甲實(shí)木地板廠(增值稅一般納稅人)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購(gòu)一批原木,稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的收購(gòu)憑證上注明收購(gòu)價(jià)款20萬(wàn)元,支付收購(gòu)運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,運(yùn)費(fèi)金額2萬(wàn)元,將該批材料委托乙實(shí)木地板廠加工成素板,乙廠收取加工費(fèi)和輔料費(fèi)不含增值稅價(jià)款3萬(wàn)元,乙實(shí)木地板廠無(wú)同類地板銷售價(jià)格,甲實(shí)木地板廠收回素板后,將其中80%繼續(xù)加工成實(shí)木地板成品銷售,取得不含稅銷售收入35萬(wàn)元,則:(1)甲廠被代收代繳的消費(fèi)稅是多少?(2)甲廠銷售實(shí)木地板成品應(yīng)納的消費(fèi)稅是多少?(成本利潤(rùn)率5%;消費(fèi)稅稅率5%)
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喬老師

2023-07-09 16:04:56 1120人瀏覽

勤奮刻苦的同學(xué),您好:

您理解有些偏差哦。

如果是剔稅,是用/(1+稅率)——除以一個(gè)比1大的金額,結(jié)果變小,是剔稅,一般是含增值稅收入換算為不含增值稅收入時(shí)用到。

/(1-稅率),意思是把稅額加上——除以一個(gè)比1小的金額,結(jié)果變大,是加上稅。一般是消費(fèi)稅組價(jià)的時(shí)候用到。


首先,我們要明白為什么要除以(1-消費(fèi)稅稅率),因?yàn)橄M(fèi)稅是價(jià)內(nèi)稅,計(jì)稅依據(jù)中要包含有消費(fèi)稅本身。

其次,如果題干中給出了應(yīng)稅消費(fèi)品的銷售價(jià)格,不管是否含增值稅,都是含消費(fèi)稅的,所以如果直接銷售,有銷售價(jià)格的話,那么銷售價(jià)格中已經(jīng)包含了消費(fèi)稅,直接用銷售價(jià)格乘以稅率計(jì)算消費(fèi)稅,不需要除以(1-消費(fèi)稅稅率);【您說(shuō)的銷售收入35萬(wàn)元,就已經(jīng)包含了消費(fèi)稅,所以不用/(1-5%)】

但是如果沒(méi)有銷售價(jià)格,需要組價(jià)計(jì)算的話,我們需要自己把消費(fèi)稅包含到組成計(jì)稅價(jià)格中,這時(shí)候就要除以(1-消費(fèi)稅稅率),除以(1-消費(fèi)稅稅率)就是還原消費(fèi)稅的過(guò)程。


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