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控制測試涵蓋的期間為什么要“盡量”與財報審計擬信賴控制的期間一致

請問為啥是盡量一致?  盡量不理解

內部控制審計的概念和范圍 2022-08-17 11:50:25

問題來源:

下列關于內部控制審計的說法中,正確的有(  )。
A、內部控制審計是指會計師事務所接受委托,對被審計單位某一期間內部控制設計與運行的有效性發表意見
B、內部控制審計是注冊會計師針對特定基準日內部控制設計與運行的有效性進行的審計
C、在整合審計中,注冊會計師應當評價財務報表審計中實施的實質性程序的結果對控制有效性結論的影響
D、在整合審計中,控制測試所涵蓋的期間應盡量與財務報表審計中擬信賴內部控制的期間保持一致

正確答案:B,C,D

答案分析:選項A錯誤:內部控制審計針對的是特定基準日內部控制設計與運行的有效性進行審計,而非對財務報表涵蓋的整個期間或某一期間的內部控制設計與運行的有效性進行審計。

查看完整問題

景老師

2022-08-17 14:49:08 1136人瀏覽

哈嘍!努力學習的小天使:

因為這并不要求說一定,必須一致。所以用的是盡量。

說一定,必須一致,就是注冊會計師必須將控制測試涵蓋的期間與財務報表中擬信賴內控的期間一致,這個要求就有些過于教條了,有些死板,整合審計中,財務報表審計是可以利用內控審計的工作,如果內控審計實施了測試,那么財務報表審計這里實質性程序就可以少測一點,只是搭了個“順風車”,但是不是必須搭,不搭的話,我們多做一些也是可以的。所以用的詞是“盡量”。

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