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輕一P772頁第一題選項C

這描述不完整,不應該加上如果非財務報告重大缺陷…

內部控制審計的概念和范圍 2023-04-27 12:28:00

問題來源:

下列有關內部控制審計的說法中,正確的有(  )。
A、注冊會計師不對非財務報告內部控制有效性發表意見
B、注冊會計師執行的內部控制審計嚴格限定在財務報告內部控制審計
C、注冊會計師發表審計意見的范圍是財務報告內部控制有效性
D、注冊會計師在審計過程中注意到的非財務報告內部控制重大缺陷影響審計意見,并在內部控制審計報告中增加“非財務報告內部控制重大缺陷描述段”予以披露

正確答案:A,B,C

答案分析:選項D錯誤:注冊會計師在審計過程中注意到的非財務報告內部控制重大缺陷,不影響注冊會計師發表的審計意見類型,僅需要在內部控制審計報告中增加“非財務報告內部控制重大缺陷描述段”予以披露。

查看完整問題

賀老師

2023-04-28 06:50:00 563人瀏覽

哈嘍!努力學習的小天使:

內部控制審計注冊會計師發表審計意見的范圍就是財務報告內部控制有效性,選項C是沒有問題的

不用特意加如果非財務報告重大缺陷,因為審的是內部控制審計,就算是發現非財務報告內部控制重大缺陷,那也是在“非財務報告內部控制重大缺陷描述段”予以披露

希望可以幫助到您O(∩_∩)O~
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