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輕一224頁第2題為什么應該了解這個有關控制?

在整體層面和業務流程層面了解內部控制 2022-06-10 09:21:41

問題來源:

ABC會計師事務所的A注冊會計師負責審計多家被審計單位2017年度財務報表。與存貨審計相關的部分事項如下:
(1)甲公司為制造型企業,存貨產銷量大,但年末余額不重大,因此,A注冊會計師未了解與生產和存貨循環相關的業務流程,直接實施了細節測試。
要求:
針對上述第(1)項,指出A注冊會計師的做法是否恰當。如不恰當,簡要說明理由。(2018年網絡回憶版)
查看完整問題

賀老師

2022-06-11 04:12:41 653人瀏覽

哈嘍!努力學習的小天使:

因為與審計相關的控制都是應該必須了解的,所以A注冊會計師應當了解與生產和存貨循環相關的控制。

每個努力學習的小天使都會有收獲的,加油!
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