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(5)中 對(duì)于自產(chǎn)自用涂料為什么不視同銷售呢

是自產(chǎn)自用貨物什么情況下視同銷售呢? 對(duì)于委托加工 對(duì)于受托方繳納增值稅是只針對(duì)收取的加工費(fèi)繳納嗎?

消費(fèi)稅稅目生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納消費(fèi)稅的計(jì)算 2021-04-05 22:45:10

問題來源:

甲涂料廠(以下簡稱“甲廠”)為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)VOC含量450克/升的A涂料,平均出廠價(jià)格不含增值稅100元/桶,最高出廠價(jià)格不含增值稅110元/桶。VOC含量420克/升的B涂料,平均出廠價(jià)格不含增值稅120元/桶,最高出廠價(jià)格不含增值稅130元/桶。2020年1月發(fā)生下列業(yè)務(wù):
(1)外購原材料并支付運(yùn)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票注明材料金額50萬元、稅額6.5萬元,取得運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)金額1萬元、稅額0.09萬元。
(2)將自產(chǎn)A涂料對(duì)外銷售并開具增值稅專用發(fā)票注明銷售金額60萬元、稅額7.8萬元。
(3)將自產(chǎn)A涂料200桶用于車間修繕;將自產(chǎn)A涂料500桶換取一批生產(chǎn)工具。上述業(yè)務(wù)未互開發(fā)票。
(4)受乙企業(yè)委托訂制一批帶有乙企業(yè)標(biāo)識(shí)的B涂料300桶,乙企業(yè)提供主要材料成本2萬元并支付不含稅加工費(fèi)1萬元。
(其他相關(guān)資料:涂料消費(fèi)稅稅率為4%)
要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)回答問題,每問需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。
(1)業(yè)務(wù)(2)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
業(yè)務(wù)(2)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=60×4%=2.4(萬元)
(2)業(yè)務(wù)(3)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
業(yè)務(wù)(3)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=500×110/10000×4%+200×100/10000×4%
=0.22+0.08=0.30(萬元)
(3)說明委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品的條件。
消費(fèi)稅實(shí)施細(xì)則規(guī)定:委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,是指由委托方提供原料和主要材料,受托方只收取加工費(fèi)和代墊部分輔助材料加工的應(yīng)稅消費(fèi)品。
(4)業(yè)務(wù)(4)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
業(yè)務(wù)(4)應(yīng)納消費(fèi)稅為0。
B涂料的VOC含量為420克/升,VOC含量低于420克/升(含)的涂料免征消費(fèi)稅。
(5)甲廠應(yīng)繳納的增值稅。(★★★)
銷項(xiàng)稅:
業(yè)務(wù)(2):7.8萬元
業(yè)務(wù)(3):500×100/10000×13%=0.65(萬元)
自產(chǎn)產(chǎn)品用于本廠車間修繕(本廠增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目)不視同銷售。
業(yè)務(wù)(4):1×13%=0.13(萬元)
增值稅銷項(xiàng)稅合計(jì)=7.8+0.65+0.13=8.58(萬元)
甲廠應(yīng)納增值稅=8.58-6.5-0.09=1.99(萬元)。
查看完整問題

孫老師

2021-04-06 16:36:14 4314人瀏覽

勤奮可愛的學(xué)員,你好:

1.因?yàn)檐囬g修繕是生產(chǎn)經(jīng)營的必要支出,屬于用于生產(chǎn)經(jīng)營,相關(guān)的開銷最終都會(huì)體現(xiàn)在貨物的成本上,而貨物對(duì)外銷售就會(huì)產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額,因此在領(lǐng)用環(huán)節(jié)不需要視同銷售,即不計(jì)算銷項(xiàng)稅,

2.自產(chǎn)貨物用于非應(yīng)稅項(xiàng)目、集體福利、個(gè)人消費(fèi)、投資、分配、贈(zèng)送等改變所有權(quán)的情形,需要視同銷售。

【注意】增值稅和消費(fèi)稅的視同銷售是有區(qū)別的,消費(fèi)稅在單一環(huán)節(jié)征收,此時(shí)不征消費(fèi)稅,把涂料刷在墻上,以后都沒有征收消費(fèi)稅的機(jī)會(huì)了,所以要視同銷售繳納消費(fèi)稅。

3.是的,您的理解正確。

祝您順順利利通過考試,加油~~

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