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2018年注會《審計》每日一測:內部控制審計

來源:東奧會計在線責編:徐唱2018-09-25 11:09:46
報考科目數量

3科

學習時長

日均>3h

備考注冊會計師,考生們每天都需要多做幾道習題,拓寬自己的習題積累,小編會持續為大家更新每日一測,幫助考生們高效備考,順利通關。

2018年注會《審計》每日一測:內部控制審計

【例題·多選題】針對注冊會計師完成內部控制審計工作后所出具的內部控制審計報告,以下說法中,恰當的有()。

A.注冊會計師在整合完成內部控制審計和財務報表審計后,需要分別對內部控制和財務報表出具審計報告。

B.注冊會計師不應在審計報告中聲明,在審計過程中沒有發現嚴重程度低于重大缺陷的所有控制缺陷。

C.注冊會計師需要在審計報告中清楚地表達對內部控制有效性的意見,并對內部控制有效性負責。

D.注冊會計師需要評價根據審計證據得出的結論,以作為對內部控制的有效性形成審計意見的基礎。

【答案】ABD

【考點】內部控制審計——形成審計意見

【解析】選項C不恰當。注冊會計師需要在審計報告中清楚地表達對內部控制有效性的意見;注冊會計師并不對內部控制有效性負責。

小編會在考試之前,持續為大家更新cpa審計每日一測習題,希望大家能夠堅持積累和學習,爭取在今年的注會考試中輕松過關。

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