第二十章企業內部控制審計_2025年注會審計思維導圖
注會審計考試中有大量需要記憶的內容,思維導圖利用關鍵詞和圖像記憶原理,將大段文字濃縮為精煉的核心詞,并輔以顏色、符號進行視覺強化,比死記硬背大段文字效率更高,記憶更牢固。以下是2025年注會審計第二十章思維導圖,趕快來下載吧!
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本章涉及到的重要考點,東奧會計在線已結合注會審計《輕一》輔導書作者——張敬富老師課程講義,為注會考生提煉成集,考生在使用導圖鞏固復盤時,可以使用以下的第二十章考點詳解,強化鞏固章節要點!
內部控制審計和財務報表審計的區別> | 計劃審計工作時應當考慮的事項> |
總體審計策略和具體審計計劃> | 自上而下的方法> |
識別重要賬戶、列報及其相關認定> | 選擇擬測試的控制> |
測試控制有效性的程序> | 控制測試的時間安排> |
評價控制缺陷的嚴重程度> | 內部控制缺陷整改> |
內部控制審計報告的意見類型> | 對期后事項的考慮> |
非財務報告內部控制重大缺陷> | —— |
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以上就是2025年注會審計第二十章思維導圖和考點精講,希望大家能夠跟上節奏,認真學習。2025年注會考試時間是8月23日至24日,東奧預祝各位都能拿到一個好成績!
(本文為東奧會計在線原創文章,僅供考生學習使用,禁止任何形式的轉載)