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與審計相關的控制_注會審計每日攻克一考點及習題

來源:東奧會計在線責編:盧旺達2019-09-14 09:40:13
報考科目數量

3科

學習時長

日均>3h

遇到困難時不要抱怨,既然改變不了過去,那么就努力改變未來。2019年注冊會計師考試時間為10月19-20日,距離注會考試時間越來越近,小伙伴們在認真備考的同時要關注準考證打印相關信息。

與審計相關的控制_注會審計每日攻克一考點及習題

每日一考點:與審計相關的控制

1.并非需要了解所有的內部控制

注冊會計師審計的目標是對財務報表是否不存在重大錯報發表審計意見,盡管要求注冊會計師在財務報表審計中考慮與審計相關的內部控制,但目的并非對被審計單位內部控制的有效性發表意見。因此,注冊會計師需要了解和評價的內部控制只是與財務報表審計相關的內部控制,并非被審計單位所有的內部控制。

【提示】注冊會計師判斷的與財務報表審計相關的內部控制,不是從內部控制要素角度,而是從內部控制目標的角度考慮的。

2.考慮被審計單位內部生成的信息

如果在設計和實施進一步審計程序時擬利用被審計單位內部生成的信息,針對該信息完整性和準確性的控制可能與審計相關。

3.考慮與經營目標、合規目標相關的控制

如果與經營目標和合規目標相關的控制與注冊會計師實施審計程序時評價或使用的數據相關,則這些控制也可能與審計相關。

4.與財務報告目標和經營目標相關的控制

用以防止未經授權購買、使用或處置資產的內部控制,可能包括與財務報告和經營目標相關的控制。注冊會計師對這些控制的考慮通常僅限于與財務報告可靠性相關的控制。

5.與審計無關的控制

被審計單位通常有一些與目標相關但與審計無關的控制,注冊會計師無須對其加以考慮。

例如,被審計單位可能依靠某一復雜的自動化控制提高經營活動的效率和效果(如航空公司用于維護航班時間表的自動化控制系統),但這些控制通常與審計無關。

進一步講,雖然內部控制應用于整個被審計單位或所有經營部門或業務流程,但是了解與每個經營部門和業務流程相關的內部控制,可能與審計無關。

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每日習題

【單選題】下列有關與審計相關的內部控制的說法中,正確的是(  )。

A.與財務報告相關的內部控制均與審計相關

B.與審計相關的內部控制并非均與財務報告相關

C.與經營目標相關的內部控制與審計無關

D.與合規目標相關的內部控制與審計無關

【解析】選項B正確,注冊會計師在財務報表審計中只需要了解與審計相關的內部控制,與審計相關的內部控制并非均與財務報告相關;選項A錯誤,與財務報告相關的內部控制并非均與審計相關;選項CD均錯誤,如果與經營和合規目標相關的控制與注冊會計師實施審計程序時評價或使用的數據相關,則這些控制也可能與審計相關。

【答案】B

——以上注會考試相關考點和習題內容選自《劉圣妮基礎班》

(本文為東奧會計在線原創文章,僅供考生學習使用,禁止任何形式的轉載)

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