出納報銷流程是什么
精選回答
答案:
出納的工作流程如下:
1. 檢查在支付證明單上經辦人是否簽字,證明人是否簽字。
若無,應補。
2. 檢查附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。
若有,問明原因或不予報銷。
3. 檢查正規發票是否與收據混貼。
若有,應分開貼。
4. 檢查支付證明單上填寫的項目是否超過3項。
若超過,應重填。
5. 檢查大、小金額是否相符。
若不相符,應更正重填。
6. 檢查報銷內容是否屬合理的報銷。
若不屬,應拒絕報銷,有特殊原因,應經審批。
7.檢查支付證明單上是否有總經理簽字。
若無,不予報銷。
8.所有流程完畢,無誤予以報銷。
關于出納報銷流程,大家還可以點擊了解什么是費用報銷流程。
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