紅字發票申報表上怎么填報?
【問題】紅字發票申報表上怎么填報?
【答案】
在納稅申報表中填寫紅字發票,需要按照以下步驟進行:
1. 填寫《信息表》
在稅務系統中填寫《信息表》時,應將紅字發票的銷售額和銷項稅額分別填入“銷售額”和“銷項稅額”欄目。如果紅字發票是因退貨或折讓開具的,還需要在“備注”欄中注明原因。
2. 提交《信息表》
將填好的《信息表》提交至稅務系統,等待稅務機關審核。
3. 核對申報數據
在申報系統中核對申報數據,確保數據的準確性和完整性。
4. 填寫《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》主表
在申報系統中填寫《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》主表時,應將紅字發票的銷售額和銷項稅額分別填入“銷售額”和“銷項稅額”欄目。如果紅字發票是因退貨或折讓開具的,還需要在“備注”欄中注明原因。
5. 提交申報數據
將填好的申報數據提交至稅務系統,等待稅務機關審核。
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