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東奧題庫/注冊會計師題庫/題目

多項選擇題

【2020考季】當注冊會計師擬出具無法表示意見的審計報告時,如果已執行的有限程序使其認為內部控制存在重大缺陷,審計報告應當包括(  )。

A
對識別出的重大缺陷的描述
B
重大缺陷的定義
C
重大缺陷的性質
D
重大缺陷在存在期間對企業編制的財務報表產生的實際和潛在影響等信息

正確答案:

A  
B  
C  
D  

試題解析

當注冊會計師擬出具無法表示意見的審計報告時,如果已執行的有限程序使其認為內部控制存在重大缺陷,審計報告還應當包括下列內容:(1)重大缺陷的定義(選項B);(2)對識別出的重大缺陷的描述(選項A),該描述應當包括重大缺陷的性質(選項C),以及重大缺陷在存在期間對企業編制的財務報表產生的實際和潛在影響等信息(選項D)。

本題關聯的知識點

  • 內部控制審計報告類型

    展開

    知識點出處

    第二十章 企業內部控制審計

    知識點頁碼

    2020年考試教材第517,518,519,520頁

  • 內部控制審計報告類型

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    第二十章 企業內部控制審計

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    2020年考試教材第517,518,519,520頁

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