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東奧題庫/注冊會計師題庫/題目

多項選擇題

【2019考季】下列各項中,注冊會計師針對內部控制出具審計報告的說法中恰當的有(  )。

A
只有在審計范圍沒有受到限制時,注冊會計師才能對內部控制的有效性形成意見
B
如果審計范圍受到限制,注冊會計師需要解除業務約定或出具保留或無法表示意見的內部控制審計報告
C
在對內部控制的有效性形成意見后,注冊會計師應當評價企業內部控制評價報告對相關法律法規規定的要素的列報是否完整和恰當
D
在整合審計中,注冊會計師在完成內部控制審計和財務報表審計后,應當分別對內部控制和財務報表出具審計報告,并簽署相同的日期

正確答案:

A  
C  
D  

試題解析

選項B不恰當,如果審計范圍受到限制,注冊會計師需要解除業務約定或出具無法表示意見的內部控制審計報告。

本題關聯的知識點

  • 內部控制審計報告類型

    展開

    知識點出處

    第二十章 企業內部控制審計

    知識點頁碼

    2019年考試教材第478頁

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