互换娇妻爽文100系列电影,张娜拉自曝3年300多次,人妻洗澡被强公日日澡电影,妖精漫画免费登录页面入口大全

東奧題庫/注冊會計師題庫/題目

多項選擇題

【2021考季】下列各項中,有關內部控制及內部控制審計的說法正確的有(  )。

A
內部控制的目標是絕對保證企業經營管理合法合規
B
內部控制審計嚴格限定在財務報告內部控制審計
C
內部控制是由企業董事會、監事會、經理層和全體員工實施的
D
注冊會計師對被審計單位所有的內部控制發表審計意見,包括非財務報告內部控制

正確答案:

B  
C  

試題解析

選項A錯誤,內部控制的目標是合理保證企業經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整,提高經營效率和效果,促進企業實現發展戰略;選項D錯誤,注冊會計師針對財務報告內部控制發表審計意見,對非財務報告內部控制的重大缺陷,應增加“非財務報告內部控制重大缺陷描述段”進行披露。

本題關聯的知識點

  • 內部控制審計的范圍

    展開

    知識點出處

    第二十章 企業內部控制審計

    知識點頁碼

    2021年考試教材第467,468頁

  • 內部控制審計的范圍

    展開

    知識點出處

    第二十章 企業內部控制審計

    知識點頁碼

    2021年考試教材第467,468頁

海量免費題庫 點擊進入

?
主站蜘蛛池模板: 正蓝旗| 扎赉特旗| 华安县| 宁德市| 克拉玛依市| 淅川县| 新安县| 海晏县| 金川县| 和静县| 玛多县| 东光县| 太仆寺旗| 南木林县| 昭觉县| 中方县| 上饶市| 东阳市| 临西县| 荃湾区| 榆中县| 湟源县| 利辛县| 繁峙县| 凤翔县| 泰和县| 大港区| 宕昌县| 乐安县| 大兴区| 临高县| 朝阳市| 潞西市| 东至县| 金川县| 陵水| 株洲市| 木兰县| 青阳县| 嘉荫县| 乌鲁木齐县|