【2021考季】下列各項中,有關內部控制及內部控制審計的說法正確的有( )。
正確答案:
選項A錯誤,內部控制的目標是合理保證企業經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整,提高經營效率和效果,促進企業實現發展戰略;選項D錯誤,注冊會計師針對財務報告內部控制發表審計意見,對非財務報告內部控制的重大缺陷,應增加“非財務報告內部控制重大缺陷描述段”進行披露。
內部控制審計的范圍
知識點出處
第二十章 企業內部控制審計
知識點頁碼
2021年考試教材第467,468頁
內部控制審計的范圍