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單項選擇題

【2019考季】下列各項中,關于企業內部控制的說法中不恰當的是(  )。

A
內部控制是由被審計單位實施的、旨在實現控制目標的過程
B
財務報告內部控制包括企業層面的內部控制和業務流程、應用系統或交易層面的內部控制
C
非財務報告內部控制,是指除財務報告內部控制之外的其他控制,通常是指為了合理保證除財務報告及相關信息、資產安全外的其他控制目標的實現而設計和運行的內部控制
D
對控制有效性的內部監督(即監督其他控制的控制)和內部控制評價屬于業務流程、應用系統或交易層面的內部控制

正確答案:

D  

試題解析

選項D不恰當,對控制有效性的內部監督(即監督其他控制的控制)和內部控制評價屬于企業層面的內部控制

本題關聯的知識點

  • 內部控制審計的范圍

    展開

    知識點出處

    第二十章 企業內部控制審計

    知識點頁碼

    2019年考試教材第432,433頁

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