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東奧題庫/注冊會計師題庫/題目

單項選擇題

【2020考季】下列有關內部控制審計范圍的說法中,正確的是(  )。

A
財務報告審計涉及的內部控制測試范圍與內部控制審計中的測試范圍相同
B
針對非財務報告內部控制,注冊會計師對注意到的非財務報告內部控制缺陷,在內部控制審計報告中增加“非財務報告內部控制缺陷描述段”予以披露
C
針對財務報告內部控制,注冊會計師對其有效性發表審計意見
D
針對企業內部控制,注冊會計師對其有效性發表審計意見

正確答案:

C  

試題解析

在內部控制審計中,審計意見覆蓋的范圍是:針對財務報告內部控制,注冊會計師對其效性發表審計意見;針對非財務報告內部控制,注冊會計師針對內部控制審計過程中注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷,在內部控制審計報告中增加“非財務報告內部控制重大缺陷描述段”予以披露。

本題關聯的知識點

  • 內部控制審計的范圍

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    知識點出處

    第二十章 企業內部控制審計

    知識點頁碼

    2020年考試教材第468,469頁

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