【2020考季】下列有關內部控制審計范圍的說法中,正確的是( )。
正確答案:
在內部控制審計中,審計意見覆蓋的范圍是:針對財務報告內部控制,注冊會計師對其效性發表審計意見;針對非財務報告內部控制,注冊會計師針對內部控制審計過程中注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷,在內部控制審計報告中增加“非財務報告內部控制重大缺陷描述段”予以披露。
內部控制審計的范圍
知識點出處
第二十章 企業內部控制審計
知識點頁碼
2020年考試教材第468,469頁
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