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單項選擇題

【2020考季】以下有關被審計單位內部控制固有局限性的說法中不恰當的是(  )。

A
內部控制無論如何有效,都只能為被審計單位實現財務報告目標提供合理保證
B
如果被審計單位內部行使控制職能的人員素質不適應崗位要求,會影響內部控制功能的正常發揮
C
被審計單位內部控制的成本效益問題會影響其效能
D
控制肯定由于兩個或更多的人員串通或管理層不當地凌駕于內部控制之上而被規避

正確答案:

D  

試題解析

控制可能由于兩個或更多的人員串通或管理層不當地凌駕于內部控制之上而被規避,選項D不恰當。

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  • 內部控制的局限性

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    知識點出處

    第七章 風險評估

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    2020年考試教材第149,150頁

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