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單項選擇題

【2019考季】下列有關被審計單位內部控制的局限性的說法中,恰當的是(  )。

A
內部控制有效,能為被審計單位實現財務報告目標提供絕對保證
B
內部控制實現目標的可能性受其固有限制的影響
C
被審計單位內部行使控制職能的人員素質不適應崗位要求,不會影響內部控制功能的正常發揮
D
當實施某項控制成本大于控制效果而發生損失時,也必須設置控制環節或控制措施

正確答案:

B  

試題解析

選項A不恰當,內部控制無論如何有效,都只能為被審計單位實現財務報告目標提供合理保證;選項C不恰當,如果被審計單位內部行使控制職能的人員素質不適應崗位要求,也會影響內部控制功能的正常發揮;選項D不恰當,當實施某項控制成本大于控制效果而發生損失時,就沒有必要設置該控制環節或控制措施。

本題關聯的知識點

  • 內部控制的局限性

    展開

    知識點出處

    第七章 風險評估

    知識點頁碼

    2019年考試教材第137,138頁

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