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2017注會預習《戰(zhàn)略》知識點:審計委員會與內(nèi)部控制

來源:東奧會計在線責編:高源2017-03-03 07:34:42
報考科目數(shù)量

3科

學習時長

日均>3h

  2017年注冊會計師備考已經(jīng)開始,新教材還沒出,現(xiàn)在正是預習知識點的黃金階段,希望大家擼起袖子好好干,下面是東奧小編為大家整理了CPA預習階段《戰(zhàn)略》重點知識點,幫助大家提前預熱,輕松過關(guān)。

  【知識點】審計委員會與內(nèi)部控制

  【我國內(nèi)控基本規(guī)范規(guī)定】企業(yè)在董事會下設(shè)立審計委員會。委員會負責審查企業(yè)內(nèi)部控制,監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實施和內(nèi)部控制的自我評價情況,協(xié)調(diào)內(nèi)部控制及其他相關(guān)事宜等。審計委員會負責人應當具備相應的獨立性、良好的職業(yè)操守和專業(yè)勝任能力。

  【審計委員會構(gòu)成的要求(注:這些要求不是我國內(nèi)控基本規(guī)范的要求)】審計委員會全部由獨立、非行政董事組成,他們至少擁有相關(guān)的財務經(jīng)驗。

  (我國公司法規(guī)定:上市公司董事會可以按照股東大會的有關(guān)決議,設(shè)立戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成,其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事應占多數(shù)并擔任召集人,審計委員會中至少應有一名獨立董事是會計專業(yè)人士。)

  審計委員會的職能是監(jiān)督、評估和復核企業(yè)內(nèi)的其他部門和系統(tǒng)。(總體講,主要是監(jiān)督公司內(nèi)部控制與財務報告、風險管理、內(nèi)外部審計職能)

  就內(nèi)部控制而言:

  ·審計委員會會得到董事會關(guān)于內(nèi)部控制主要目標的授權(quán);

  ·審計委員會應復核企業(yè)的內(nèi)部財務控制以及企業(yè)的所有內(nèi)部控制和風險管理系統(tǒng),除非這項任務由另外的獨立風險委員會或董事會承擔;

  ·審計委員會還應批準年報中有關(guān)內(nèi)部控制和風險管理的陳述;

  ·審計委員會亦會收到管理層關(guān)于企業(yè)內(nèi)運作的內(nèi)部控制系統(tǒng)的有效性的報告,以及關(guān)于內(nèi)部或外聘審計師對控制所執(zhí)行測試的結(jié)論的報告。

  如果想在CPA考試的道路上成就自己的夢想,必須要實實在在付出努力去拼搏,而這,沒點不畏苦累、迎難而上的勁頭是不行的。而你最終變成什么樣的人,很大程度上取決于你在辛苦和困境里,是選擇迎風奔跑,還是轉(zhuǎn)身逃跑。希望大家在自己的注會備考路上能夠迎難而上,獲得滿意的成績!

  

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