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了解內部控制的程序_2019年注會《審計》每日一練

來源:東奧會計在線責編:柳絮成2019-09-11 10:39:30

正確的行動加上勇氣、決心和毅力,就會獲得理想的一切。小奧會堅持整理注冊會計師每日一練習題,希望能夠幫助考生高效備考,輕松過關。

【單選】

在確定控制活動是否能夠防止或發現并糾正重大錯報時,下列審計程序中可能無法實現這一目的的是( ?。?/p>

A.檢查文件和記錄

B.觀察員工執行的控制活動

C.詢問員工執行控制活動的情況

D.使用高度匯總的數據實施分析程序

cpa審計

【答案】D

【解析】選項D錯誤,分析程序無法用來評價控制的設計并確定其是否得到執行。注冊會計師了解內部控制的程序包括詢問被審計單位的人員(選項C)、觀察特定控制的運用(選項B)、檢查文件和報告(選項A)以及穿行測試。

相關閱讀:2019年注會9月11日每日一練匯總

自信,能使人成為戰勝生活的強者。小奧為考生整理了注會考試習題,希望考生每日堅持練習。

注:以上習題內容出自東奧教研團隊

(本文為東奧會計在線原創文章,僅供考生學習使用,禁止任何形式的轉載)

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