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財務報表審計與內部控制審計_2019年注會《審計》每日一練

來源:東奧會計在線責編:柳絮成2019-07-10 09:48:59

備考注冊會計師不可能一蹴而就,考生可以先設定一個小目標。小奧為大家整理了每日一練習題,大家快來開始今天的學習吧。

【多選】

下列有關財務報表審計與內部控制審計的共同點的說法中,正確的有(  )。

A.兩者識別的重要賬戶、列報及其相關認定相同

B.兩者的審計報告意見類型相同

C.兩者了解和測試內部控制設計和運行有效性的審計程序類型相同

D.兩者測試內部控制運行有效性的范圍相同

CPA審計

【答案】AC

【解析】選項B錯誤,企業內部控制審計意見包括無保留意見、否定意見和無法表示意見三種類型,沒有保留意見;選項D錯誤,在財務報表審計中,如果預期不信賴內部控制,可以不實施控制測試,不測試內部控制的有效性。在內部控制審計中,注冊會計師應當針對所有重要賬戶和列報的每一個相關認定獲取控制設計和運行有效性的審計證據,以便對內部控制整體的有效性發表審計意見。

注會考試習題東奧小編會每日更新,希望大家也能每天堅持做題,堅持就是勝利。

注:以上習題內容出自東奧教研團隊

(本文為東奧會計在線原創文章,僅供考生學習使用,禁止任何形式的轉載)

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