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2019年注會《審計》每日一練:內部控制(2)

來源:東奧會計在線責編:盧旺達2019-03-01 09:55:16

凡事皆有困難之時,重要的是要保持心態平和,并堅持到底。東奧小編已將今日注冊會計師考試習題整理好了,堅持練習,多多總結答題技巧。

【單選】

下列有關內部控制審計范圍的說法中,正確的是(  )。

A.針對財務報告內部控制審計,注冊會計師針對注意到的財務報表內部控制重大缺陷,在審計報告中增加“財務報告內部控制重大缺陷描述段”予以披露

B.針對財務報告內部控制審計,注冊會計師針對注意到的非財務報表內部控制,在審計報告中增加“非財務報告內部控制缺陷描述段”予以披露

C.針對財務報告內部控制,注冊會計師對其有效性發表審計意見

D.針對企業內部控制,注冊會計師對其有效性發表審計意見

cpa審計

【答案】C

【解析】在內部控制審計中,審計意見覆蓋范圍是:針對財務報告內部控制,注冊會計師對其效性發表審計意見;針對非財務報告內部控制,注冊會計師針對內部控制審計過程中注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷,在內部控制審計報告中增加“非財務報告內部控制重大缺陷描述段:予以披露。

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