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東奧題庫/注冊會計師題庫/題目

多項選擇題

【2021考季】下列情形中,注冊會計師應當較少地利用內部審計工作的有(  )。

A
特別風險的領域
B
評價收集的審計證據涉及較多判斷
C
內部審計沒有采用系統、規范化的方法
D
內部審計人員缺乏足夠的勝任能力

正確答案:

A  
B  

試題解析

當存在下列情況之一時,注冊會計師應當計劃較少地利用內部審計工作,而更多地直接執行審計工作:(1)當在下列方面涉及較多判斷時,包括計劃和實施相關的審計程序、評價收集的審計證據(選項B);(2)當評估的認定層次重大錯報風險較高,需要對識別出的特別風險予以特殊考慮時(選項A);(3)當內部審計在被審計單位中的地位以及相關政策和程序對內部審計人員客觀性的支持程度較弱時;(4)當內部審計人員的勝任能力較低時。選項C、D均屬于注冊會計師不得利用內部審計工作的情形。

本題關聯的知識點

  • 利用內部審計工作

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    知識點出處

    第十五章 注冊會計師利用他人的工作

    知識點頁碼

    2021年考試教材第333頁

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