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東奧題庫/注冊會計師題庫/題目

多項選擇題

【2021考季】在執行內部控制審計時,對于內部控制可能存在重大缺陷的領域,下列做法中,正確的有(  )。

A
測試相關內部控制時利用他人工作
B
選擇更多的組成部分進行內部控制測試
C
擴大相關內部控制的控制測試范圍
D
在接近內部控制評價基準日的時間測試內部控制

正確答案:

B  
C  
D  

試題解析

對于內部控制可能存在重大缺陷的領域,注冊會計師應給予充分的關注,具體表現在:對相關的內部控制親自進行測試而非利用他人工作(選項A錯誤);在接近內部控制評價基準日的時間測試內部控制(選項D);選擇更多的組成部分進行測試(選項B);擴大相關內部控制的控制測試范圍等(選項C)。

本題關聯的知識點

  • 計劃內部控制審計工作時應當考慮的事項

    展開

    知識點出處

    第二十章 企業內部控制審計

    知識點頁碼

    2021年考試教材第468,469,470頁

  • 計劃內部控制審計工作時應當考慮的事項

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    2021年考試教材第468,469,470頁

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