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東奧題庫/注冊會計師題庫/題目

單項選擇題

【2021考季】下列有關了解內部控制的說法中,錯誤的是(  )。

A
如果認為僅通過實質性程序獲取的審計證據無法應對認定層次的重大錯報風險,應當評價被審計單位針對這些風險設計的控制,并確定其執行情況
B
針對特別風險,應當了解與該風險相關的控制
C
如果與經營和合規目標相關的控制與注冊會計師實施審計程序時評價或使用的數據相關,則這些控制也可能與審計相關
D
注冊會計師應當了解所有與財務報告相關的控制

正確答案:

D  

試題解析

注冊會計師需要了解和評價內部控制只是與財務報表審計相關的內部控制,并非所有與財務報告相關的內部控制,選項D錯誤。

本題關聯的知識點

  • 與審計相關的控制

    展開

    知識點出處

    第七章 風險評估

    知識點頁碼

    2021年考試教材第146,147頁

  • 與審計相關的控制

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    第七章 風險評估

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    2021年考試教材第146,147頁

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