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多項選擇題

【2021考季】下列各項中,屬于信息技術改進被審計單位內部控制的同時產生的特定風險的有(  )。

A
不適當的人工干預,或人為繞過自動控制
B
數據丟失風險或數據無法訪問風險,如系統癱瘓
C
信息系統或相關系統程序可能會對數據進行錯誤處理,也可能會去處理那些本身就錯誤的數據
D
自動信息系統、數據庫及操作系統的相關安全控制如果無效,會增加數據信息非授權訪問的風險

正確答案:

A  
B  
C  
D  

試題解析

信息技術在改進被審計單位內部控制的同時,也產生了特定的風險:

1)信息系統或相關系統程序可能會對數據進行錯誤處理,也可能會去處理那些本身就錯誤的數據(選項C);

2)自動信息系統、數據庫及操作系統的相關安全控制如果無效,會增加數據信息非授權訪問的風險(選項D);

3)數據丟失風險或數據無法訪問風險,如系統癱瘓(選項B);

4)不適當的人工干預,或人為繞過自動控制(選項A)。

本題關聯的知識點

  • 信息技術對企業內部控制的影響

    展開

    知識點出處

    第五章 信息技術對審計的影響

    知識點頁碼

    2021年考試教材第102,103頁

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    2021年考試教材第102,103頁

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