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多項選擇題

【2020考季】被審計單位材料采購業務存在的下列情況中,屬于內部控制設計缺陷的有(  )。

A
請購單既可以由倉庫人員填制,也可以由車間、管理部門人員填制
B
請購單可以沒有連續編號,因為請購業務的審批人員涉及各個部門
C
驗收人員出差期間,驗收工作由采購部門人員代為執行
D
如未收到賣方發票,被驗收的原材料不能辦理入庫手續

正確答案:

C  
D  

試題解析

選項C:將驗收工作交由采購部門人員執行,不相容職務未能分離,屬于內部控制設計上的缺陷;選項D:沒有發票不入庫,拖延了入庫工作,屬于內部控制設計上的重大缺陷(可以暫估入賬)。

本題關聯的知識點

  • 采購與付款循環的主要業務活動和相關內部控制

    展開

    知識點出處

    第十章 采購與付款循環的審計

    知識點頁碼

    2020年考試教材第232,233,234,235頁

  • 采購與付款循環的主要業務活動和相關內部控制

    展開

    知識點出處

    第十章 采購與付款循環的審計

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    2020年考試教材第232,233,234,235頁

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