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東奧題庫/注冊會計師題庫/題目

多項選擇題

【2020考季】在執行財務報表審計業務時,如果被審計單位存在( ?。┣樾沃粫r,注冊會計師一般應當實施控制測試。

A
上年度內部控制存在重大缺陷,沒有跡象表明本期有所改進
B
內部控制已連續三年有效實施,沒有跡象表明本期發生變化
C
在與所考慮的內部控制相關的業務領域,全年總計發生三筆大額交易
D
采用電子方式交易2萬次,但不存在可以利用的計算機輔助審計技術

正確答案:

B  
D  

試題解析

選項A,沒有理由認為預期內部控制有效,不應實施控制測試;選項B,可以預期內部控制有效,一般應實施控制測試;選項C,業務金額大、數量少,應全部實施實質性程序;選項D屬于典型的“僅實施實質性程序不足以提供認定層次充分、適當的審計證據”的情形,按規定,應實施控制測試。

本題關聯的知識點

  • 控制測試的性質

    展開

    知識點出處

    第八章 風險應對

    知識點頁碼

    2020年考試教材第182,183頁

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