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多項選擇題

【2020考季】內部控制是被審計單位為了合理保證(  ),由治理層、管理層和其他人員設計與執行的政策及程序。

A
對企業章程的遵守
B
財務報告的可靠性
C
對法律法規的遵守
D
經營的效率和效果

正確答案:

B  
C  
D  

試題解析

內部控制的目標是合理保證:(1)財務報告的可靠性;(2)經營的效率和效果;(3)遵守適用的法律法規的要求。

本題關聯的知識點

  • 內部控制的含義和要素

    展開

    知識點出處

    第七章 風險評估

    知識點頁碼

    2020年考試教材第145,146頁

  • 內部控制的含義和要素

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    2020年考試教材第145,146頁

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