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東奧題庫/注冊會計師題庫/題目

多項選擇題

【2019考季】下列各項中,屬于內部審計的活動的有(  )。

A
內部審計可能包括評價控制、監督控制的運行以及對內部控制提出改進建議
B
內部審計可能包括對被審計單位的經營活動(包括非財務活動)的經濟性、效率和效果進行評價
C
內部審計可能包括對確認、計量、分類和報告財務信息和經營信息的方法進行評價,并對個別事項進行專門詢問,包括對交易、余額及程序實施細節測試
D
內部審計可能包括評估被審計單位為實現業績管理和經管責任的目標而建立的治理過程

正確答案:

A  
B  
C  
D  

試題解析

內部審計可能包括下列一項或多項活動:①對內部控制的監督(選項A);②對財務信息和經營信息的檢查(選項C);③對經營活動的評價(選項B);④對遵守法律法規情況的評價;⑤風險管理;⑥治理(選項D)。

本題關聯的知識點

  • 內部審計和注冊會計師的關系

    展開

    知識點出處

    第十五章 注冊會計師利用他人的工作

    知識點頁碼

    2019年考試教材第305頁

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