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中國人民銀行關(guān)于印發(fā)《中國人民銀行內(nèi)部稽核制度》的通知 字號 大號 標(biāo)準(zhǔn) 小號

類      別:內(nèi)控政策
文      號:銀發(fā)[1996]280號
頒發(fā)日期:1996-06-07
地   區(qū):全國
行   業(yè):金融業(yè)
時(shí)效性:有效

中國人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行、計(jì)劃單列市分行:

    現(xiàn)將《中國人民銀行內(nèi)部稽核制度》印發(fā)你們,請組織實(shí)施。1990年3月1日印發(fā)的《中國人民銀行內(nèi)部稽核制度》(試行)同時(shí)廢止。

    附:

中國人民銀行內(nèi)部稽核制度

    第一章  總則

    第一條  為了加強(qiáng)中國人民銀行內(nèi)部稽核監(jiān)督,有效行使中央銀行職能,根據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》和《中華人民共和國審計(jì)法》的有關(guān)規(guī)定,特制定本制度。

    第二條  中國人民銀行內(nèi)部稽核是人民銀行稽核部門依據(jù)國家法律、法規(guī)和經(jīng)濟(jì)、金融方針、政策,對人民銀行各級行及所屬獨(dú)立核算的企事業(yè)單位的業(yè)務(wù)活動、財(cái)務(wù)收支及內(nèi)部管理進(jìn)行檢查、審核、評價(jià)的再監(jiān)督活動。

    第三條  本制度適用于對中國人民銀行總行業(yè)務(wù)司(局)、各分支行和行屬企事業(yè)單位的稽核監(jiān)督。

    第四條  中國人民銀行內(nèi)部稽核監(jiān)督實(shí)行行長負(fù)責(zé)制,稽核部門對本行行長負(fù)責(zé)并向其報(bào)告工作,稽核業(yè)務(wù)上接受上級行稽核部門的領(lǐng)導(dǎo)。

    第五條  中國人民銀行內(nèi)部稽核原則上實(shí)行“分級管理、下查一級”,各級行稽核部門對所轄分支機(jī)構(gòu)及行屬企事業(yè)單位進(jìn)行定期或不定期的稽核監(jiān)督。根據(jù)需要,也可對同級業(yè)務(wù)部門實(shí)施內(nèi)部稽核監(jiān)督。

    第二章  內(nèi)部稽核的內(nèi)容

    第六條  對中國人民銀行各級行履行中央銀行職責(zé),貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟(jì)金融法律、法規(guī)及金融方針、政策、制度、辦法的情況進(jìn)行稽核監(jiān)督。

    第七條  對金融機(jī)構(gòu)管理情況的稽核包括:

    (一)轄區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的設(shè)立,變更、終止及其章程、資本金、業(yè)務(wù)范圍、法定代表人及主要負(fù)責(zé)人任職資格的審核或?qū)徟那闆r;

    (二)轄區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)實(shí)行年檢考核及日常監(jiān)管情況;

    (三)轄區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)本、外幣業(yè)務(wù)經(jīng)營活動的管理與檢查情況;

    (四)對轄區(qū)內(nèi)金融債券、企業(yè)債券、投資基金發(fā)行的審核和管理情況;

    (五)對轄區(qū)內(nèi)非法設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和非法經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的報(bào)告及查處情況;

    (六)轄區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債表、損益表以及其他財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表和資料的收集、核對、分析情況;

    (七)轄區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)及法定代表人檔案資料的建立審核情況。

    第八條  對貨幣市場管理及利率管理情況的稽核包括:

    (一)對轄區(qū)內(nèi)信貸總量、貸款投向及資產(chǎn)負(fù)債比例的監(jiān)督情況;

    (二)向金融機(jī)構(gòu)提供貸款和辦理再貼現(xiàn)業(yè)務(wù)情況;

    (三)調(diào)劑金融機(jī)構(gòu)橫向資金管理和辦理短期融資業(yè)務(wù)情況;

    (四)對同業(yè)拆借市場實(shí)施監(jiān)管情況;

    (五)對金融機(jī)構(gòu)劃繳存款準(zhǔn)備金、財(cái)政性存款和郵政儲蓄的監(jiān)管情況;

    (六)對金融機(jī)構(gòu)在人民銀行備付金存款的監(jiān)管情況;

    (七)對金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行國家利率政策和規(guī)定的監(jiān)管情況;

    (八)人民現(xiàn)銀行信貸資金的管理情況;

    (九)對現(xiàn)金和工資基金的管理情況;

    (十)對轄區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行《貸款通則》的監(jiān)管情況。

    第九條  對調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作情況的稽核包括:

    (一)貫徹執(zhí)行中國人民銀行總行頒布的《金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定》情況;

    (二)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)金融統(tǒng)計(jì)保密法規(guī)制度情況;

    (三)對轄區(qū)內(nèi)收集、整理提供的經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確、有效、全面情況;

    (四)對轄區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)虛報(bào)、瞞報(bào)、偽造、篡改統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的查處情況;

    (五)對轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、金融運(yùn)行中突發(fā)性、傾向性的重大動態(tài)的收集、整理、分析及反饋情況;

    (六)對上級行布置的經(jīng)濟(jì)、金融調(diào)查課題的完成以及建立日常監(jiān)測、分析制度情況。

    第十條  對外匯管理情況的稽核包括:

    (一)對金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的審批和監(jiān)督檢查情況;

    (二)對外債借款、擔(dān)保條件的審查和對外投資的審批管理情況;

    (三)對外商投資企業(yè)外匯帳戶的審查管理情況;

    (四)對資本項(xiàng)目下外匯收支的監(jiān)控情況;

    (五)對外匯調(diào)劑業(yè)務(wù)及外匯調(diào)劑資金的管理情況;

    (六)對外債統(tǒng)計(jì)監(jiān)測和短期外債的管理情況;

    (七)對違反外匯管理規(guī)定的查處情況;

    (八)對國家外匯儲備和抵押外匯集中管理情況。

    第十一條  對國際資金業(yè)務(wù)管理情況的稽核包括:

    (一)對國際資金業(yè)務(wù)的管理,辦理有關(guān)國際金融組織間資金結(jié)算情況;

    (二)對國際金融組織在華貸款項(xiàng)目和技術(shù)援助項(xiàng)目的管理情況;

    (三)對外事活動經(jīng)費(fèi)的預(yù)算和管理情況。

    第十二條  對會計(jì)、聯(lián)行、結(jié)算管理工作的稽核包括:

    (一)對金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行統(tǒng)一會計(jì)制度及支付結(jié)算、聯(lián)行清算制度的管理情況;

    (二)人民銀行各項(xiàng)會計(jì)帳務(wù)的組織、核算管理情況;

    (三)對金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行《中華人民共和國票據(jù)法》和結(jié)算紀(jì)律的監(jiān)督檢查情況;

    (四)組織同城票據(jù)清算,支付結(jié)算的情況;

    (五)人民銀行辦理手工聯(lián)行、電子聯(lián)行業(yè)務(wù)的管理情況;

    (六)對會計(jì)檔案、重要空白憑證及聯(lián)行印、押、讓的管理情況;

    (七)對編制會計(jì)決算報(bào)表的真實(shí)、合規(guī)情況。

    第十三條  對財(cái)務(wù)管理的稽核包括:

    (一)遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和《中國人民銀行財(cái)務(wù)制度》的情況。

    (二)財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況。各項(xiàng)收入是否及時(shí)到位、如實(shí)支出,支出是否合法、合規(guī)情況。

    (三)經(jīng)費(fèi)開支的合法、合規(guī)情況。

    (四)盈虧解繳真實(shí)、合規(guī)情況。

    (五)對各項(xiàng)資金及財(cái)產(chǎn)的安全、完整情況。

    第十四條  對貨幣發(fā)行、金銀管理工作的稽核包括:

    (一)執(zhí)行貨幣發(fā)行、出納業(yè)務(wù)及金銀管理的規(guī)章制度的情況;

    (二)發(fā)行基金、業(yè)務(wù)庫存現(xiàn)金、金銀、外幣、貴重物品、有價(jià)證券的管理情況;

    (三)辦理人民幣發(fā)行基金的保管、調(diào)運(yùn)、銷毀及核算業(yè)務(wù)情況;

    (四)金銀收購,配售與金銀市場的管理情況;

    (五)組織開展反假人民幣工作情況;

    (六)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)的監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)情況。

    第十五條  對經(jīng)理國家金庫和代理發(fā)行政府債券情況的稽核包括:

    (一)執(zhí)行各項(xiàng)國家金庫規(guī)章制度情況;

    (二)庫款的收納、報(bào)解及其調(diào)撥監(jiān)督管理情況;

    (三)中央與地方財(cái)政預(yù)算收支的會計(jì)帳務(wù)核算情況;

    (四)退庫款項(xiàng)的審查與監(jiān)督情況;

    (五)對國庫經(jīng)收處的管理監(jiān)督情況;

    (六)政府債券的發(fā)行、兌付及反假國庫券工作情況。

    第十六條  對人民銀行基本建設(shè)項(xiàng)目情況的稽核包括:

    (一)遵守國家有關(guān)方針、政策和《中國人民銀行基本建設(shè)管理辦法》情況;

    (二)基本建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)手續(xù)的合規(guī)、合法性;

    (三)基本資金來源與運(yùn)用的合規(guī)、合法性;

    (四)建筑規(guī)模和投資是否超過經(jīng)批準(zhǔn)有關(guān)文件的標(biāo)準(zhǔn);

    (五)建設(shè)費(fèi)用支出的經(jīng)濟(jì)性、合理性。

    第十七條  對履行稽核監(jiān)督職能情況進(jìn)行再監(jiān)督包括:

    (一)完成上級行和本行行長布置的稽核任務(wù)情況;

    (二)對金融機(jī)構(gòu)違反國家金融法律、法規(guī)、方針、政策的查處情況;

    (三)對轄區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)實(shí)施稽核、檢查的反饋情況;

    (四)執(zhí)行各項(xiàng)稽核法規(guī)制度情況;

    (五)對下一級行稽核工作的監(jiān)督考核情況;

    (六)稽核的基礎(chǔ)工作情況。

    第十八條  對中國人民銀行內(nèi)部管理、內(nèi)部控制制度的建立完善、執(zhí)行情況的稽核。

    第十九條  開展對行屬院校、企事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)效益的稽核包括:

    (一)執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)以及財(cái)務(wù)管理制度的情況;

    (二)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的編制及執(zhí)行情況;

    (三)組織安排各項(xiàng)收入、支出的真實(shí)合規(guī)情況;

    (四)國家資金財(cái)產(chǎn)的安全、完整以及單位資產(chǎn)管理的情況;

    (五)內(nèi)部管理和內(nèi)部控制制度情況;

    (六)其他需要稽核的事項(xiàng)。

    第二十條  對中國人民銀行分、支行、行屬院校、企事業(yè)單位主要負(fù)責(zé)人的離任稽核(制度另行制定)。

    第二十一條  辦理上級行和本行行長交辦的內(nèi)部稽核事項(xiàng)。

    第三章  內(nèi)部稽核的機(jī)構(gòu)和人員

    第二十二條  中國人民銀行總行、省、地(市)分行均應(yīng)在稽核部門配備一定數(shù)量和相應(yīng)級別的專職內(nèi)部稽核人員。

    第二十三條  內(nèi)部稽核人員執(zhí)行稽核任務(wù)時(shí)有下列職權(quán):

    (一)檢查被稽核單位有關(guān)帳簿、報(bào)表、憑證,參閱有關(guān)的文件、資料、會議記錄等,必要時(shí)可以復(fù)制有關(guān)證明材料;

    (二)檢查被稽核單位的財(cái)產(chǎn)、物資及保管的發(fā)行基金、現(xiàn)金、金銀、外幣、有價(jià)證券、貴重物品、契約合同等,必要時(shí)可以采用先封后查的措施;

    (三)針對被稽核單位存在的問題,提出糾正和處理意見;

    (四)制止正在進(jìn)行損害國家利益,違反經(jīng)濟(jì)、金融法規(guī)、政策的行為,制止無效時(shí),建議追究有關(guān)人員的責(zé)任;

    (五)對稽核中的涉嫌問題,可以向被稽核單位和有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)詢調(diào)查,索取有關(guān)證明材料,有關(guān)人員應(yīng)如實(shí)提供情況,并對其內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé);

    (六)組織召開有關(guān)座談會或到有關(guān)單位進(jìn)行外部調(diào)查;

    (七)對被稽核單位的工作和主要負(fù)責(zé)人履行職責(zé)的情況作出評價(jià),提供領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和有關(guān)部門作為考核干部的依據(jù)。

    第二十四條  內(nèi)部稽核人員應(yīng)當(dāng)忠于職守、依法稽核、客觀公正、實(shí)事求是、保守機(jī)密、遵守職業(yè)道德。

    第二十五條  對在內(nèi)部稽核工作中成績顯著的單位和個人應(yīng)給予表揚(yáng)和獎勵;對于濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守、違反稽核紀(jì)律的內(nèi)部稽核人員,給予行政處分,觸犯刑律的,由司法機(jī)關(guān)依法追究其刑事責(zé)任。

    第四章  內(nèi)部稽核程序和方式

    第二十六條  內(nèi)部稽核程序參照《中國人民銀行稽核程序》辦理。

    第二十七條  根據(jù)上級行稽核部門和本行行長布置的稽核事項(xiàng),可采取常規(guī)稽核、專項(xiàng)稽核等方式進(jìn)行,必要時(shí)對被稽核單位執(zhí)行稽核結(jié)論和處理決定的整改情況進(jìn)行后續(xù)稽核。

    第二十八條  對分支機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動的常規(guī)稽核,其周期一般按下列要求實(shí)施,有條件的可以縮短其稽核周期。

    (一)總行對省級分行、計(jì)劃單列市分行的稽核,每五年為一周期;

    (二)省級分行對省會城市分行、地(市)二級分行的稽核,每四年為一周期;

    (三)計(jì)劃單列城市分行、省會城市分行、地(市)二級分行對縣級支行的稽核,每三年為一周期。

    第二十九條  專項(xiàng)稽核由上級行稽核部門和本行行長安排布置。

    第三十條  各分支行的內(nèi)部稽核工作要根據(jù)上級行稽核部門和本行行長的要求,確定工作重點(diǎn),制定周期工作計(jì)劃,經(jīng)本行行長批準(zhǔn)后執(zhí)行,并報(bào)上級行稽核部門備案,內(nèi)部稽核年度工作總結(jié)要報(bào)上級行稽核部門。

    第五章  罰則

    第三十一條  對違反經(jīng)濟(jì)金融法律、法規(guī)及政策的被稽核單位,除責(zé)令其限期糾正外,可根據(jù)其行為性質(zhì)及情節(jié)輕重,并依照國家有關(guān)部門規(guī)定分別給予下列處罰:

    (一)警告;

    (二)通報(bào)批評;

    (三)罰款;

    (四)沒收非法所得。

    以上處罰可以并處。

    第三十二條  對于違反金融法規(guī)的單位負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人員,可根據(jù)情節(jié)輕重給予經(jīng)濟(jì)處分和建議有關(guān)部門追究行政責(zé)任;對涉及黨紀(jì)、政紀(jì)的,移交紀(jì)檢監(jiān)察部門處理;觸犯刑律的由司法機(jī)關(guān)依法追究其刑事責(zé)任。

    第三十三條  對因工作失職、瀆職造成重大經(jīng)濟(jì)損失的單位負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人員,要移交監(jiān)察部門追究行政責(zé)任;觸犯刑律的由司法機(jī)關(guān)依法追究其刑事責(zé)任。

    第三十四條  對阻撓內(nèi)部稽核工作,抗拒稽核檢查和打擊報(bào)復(fù)稽核人員者,要給予行政處分。

    第六章  附則

    第三十五條  各省、自治區(qū)、直轄市分行及計(jì)劃單列市分行可根據(jù)本制度制定實(shí)施細(xì)則,報(bào)總行備案。中國印鈔造幣總公司、總行教育司根據(jù)本制度參照國家審計(jì)部門有關(guān)規(guī)定,分別制定對行屬印鈔、造幣企業(yè)和行屬院校等事業(yè)單位的稽核實(shí)施細(xì)則。

    第三十六條  本暫行制度由中國人民銀行負(fù)責(zé)解釋。

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