2017注會預習《審計》知識點:貨幣資金內部控制概述
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【知識點】貨幣資金內部控制概述
一般而言,一個良好的貨幣資金內部控制應該達到以下幾點:(1)貨幣資金收支與記賬的崗位分離。(2)貨幣資金收支要有合理、合法的憑據。(3)全部收支及時準確入賬,并且支出要有核準手續。(4)控制現金坐支,當日收入現金應及時送存銀行。(5)按月盤點現金,編制銀行存款余額調節表,以做到賬實相符。(6)加強對貨幣資金收支業務的內部審計。
1.崗位分工及授權批準
2.現金和銀行存款的管理
3.票據及有關印章的管理
4.監督檢查
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