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2017注會《審計》每日一練:特別風險的內部控制

來源:東奧會計在線責編:高源2017-01-24 09:56:07

  【答案】C

  【解析】對于旨在減輕特別風險的控制,不應依賴以前審計獲取的證據。

  正所謂是路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索,CPA考試這條路充滿了挑戰,但不必覺得孤單,有東奧陪伴在你身邊,相信自己,通過努力一定可以取得成功!


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